中山市残疾人服务中心2013年
部门预算基本情况说明
一、单位基本情况
一、主要任务
(一)贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和规定,收集、反映残疾人的意见和需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
(二)负责残疾人劳动就业服务工作,参与残疾人劳动力资源、社会用工情况调查,发布残疾人就业信息,开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。
(三)开展残疾人职业技能竞赛、文化艺术及体育活动。
(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,按有关政策协助开展残疾人按比例安排就业及残疾人就业保障金征收工作。
(五)扶持、鼓励残疾人创办经济实体、服务实体和开展社会经济活动,为残疾人从事生产经营活动提供有关服务。
(六)协助做好残疾人辅助器具适配供应、居家无障碍环境改造工作以及残疾人辅助器具服务救助项目等工作。
(七)开展康复技术人员培训,推动残疾人适合康复服务,指导残疾人托养机构开展工作。
(八)做好盲人按摩行业指导工作。
(九)承办上级交办的其他工作任务。
二、内设机构
根据上述任务,市残疾人服务中心(残疾人劳动就业服务所内设5个机构:
(一)办公室
负责中心文秘、档案、人事、财会、后勤管理等工作,承担党务、工会、共青团、妇女和计划生育等工作。
(二)康复指导服务部
协助开展残疾人状况调查和社区康复服务,培训康复技术人员,为残疾人提供康复服务指导;指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练;开展肢体训练、智残训练;配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治康复;协助做好聋儿听力言语和指导聋儿语训的业务工作;协助做好辅助器具供应服务工作,开设残疾人用品用具供应专柜,组织货源;开展信息、辅导器材技术咨询、维修服务。
(三)劳动就业指导部
负责对我市残疾人进行劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍;协助推进残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作;指导残疾人托养机构开展工作;开展残疾人职业技能竞赛活动;帮助残疾人创办经济实体、从事生产经营活动;为农村残疾人参加生产劳动提供服务。
(四)盲人按摩指导部
负责盲人按摩行业指导工作,协助制订盲人按摩事业发展规划和年度计划;指导协调盲人按摩技能培训工作,为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务;开展盲人按摩学术活动和实用性科研工作,做好盲人保健按摩机构年检等工作。
(五)文艺体育部
开展残疾人各类文化艺术和体育活动,负责残疾人文化艺术和体育代表队组队、训练、比赛、演出和日常管理等工作。
一、 2013年度主要发展计划及工作目标
本单位2013年度主要发展计划及工作目标
1、对我市有康复需求的残疾人提供社区康复治疗、训练指导、心理辅导、知识普及、康复需求调查等服务。
2、计划举办两期社区康复技术人员培训班,每期约120人。
3、进一步完善辅助器具服务体系,为残疾人提供优质辅助器具服务。
4、开展全市分散按比例安排残疾人就业年审及保障金的征收工作。
5、举办如会计员、建筑工程造价员、家电维修、面点师、剪纸、插花、农业种植知识培训、计算机技术等技能培训班,约13期,培训约950人(次)。
6、进一步完善市残疾人职业培训大楼的基础设施和管理。
7、加强市残疾人托养中心建设,拓展残疾人托养服务工作。
8、完善市康园工疗站及庇护性就业工场的建设,为有劳动愿望及劳动能力的残疾人提供就业平台。
9、计划开展全市残疾人就业情况专项调查、举办用工供需见面会以及招聘会。
10、加强全市盲人保健按摩机构督导及技师培训工作。
11、开展残疾人文化艺术和体育代表队组队、训练、比赛、演出和日常管理等工作。
11、拓展助残志愿者服务工作,计划完善和丰富服务项目。
三、2013年预算收入情况
2013年财政预算拔款收入1058万元。
四、2013年支出预算说明
2013年预算支出1058万元,具体如下:
(一)基本支出153万元。
(二)项目支出905万元(注:其中764万元为市残疾人职业培训中心置换后修缮经费,含安排市特殊教养学校修缮110万元)。
附件:1、2013年收入支出预算总表
2、2013年财政拔款支出预算表
3、2013年“三公”经费预算表
附1:
2013年收入支出预算总表
编制单位:中山市残疾人服务中心 单位:元
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 |
财政性资金 | 10581688 | 基本支出 | 1530788 |
单位自有收入 | 项目支出 | 9050900 | |
合计 | 10581688 | 合计 | 10581688 |
附2:
2013年财政拔款支出预算表
编制单位:中山市残疾人服务中心 单位:元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2086 | 残疾就业保障金支出 | 10581688 | 1530788 | 9050900 |
附3:
2013年“三公”经费预算情况
2013年我单位“三公”经费预算共14万元,具体为:
1、公务用车运行维护费6万元,用于我单位公务车辆的日常运行及维护。
2、公务接待费8万元,主要用于工作交流、业务联系等公务活动所必需的会议场所租赁、住宿和工作餐费等开支。
3、2013年我单位没有因公出国(境)计划故因公出国(境)费用预算为0。
2013年“三公”经费支出预算表
编制单位:中山市残疾人服务中心 单位:元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
140000 | 0 | 60000 | 80000 |